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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007596
Monto de la Factura
₲ 98.748.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.013.811

Retención DNCP
₲ 348.313
Retención IVA
₲ 2.693.138
Retención Renta
₲ 2.693.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171136
Monto Contrato
₲ 649.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.668.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.668.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1