Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006683
Monto de la Factura
₲ 92.469.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.099.638
Retención DNCP
₲ 326.166
Retención IVA
₲ 2.521.898
Retención Renta
₲ 2.521.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171136
Monto Contrato
₲ 649.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.668.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.668.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1