Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001772
Monto de la Factura
₲ 3.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.987
Retención DNCP
₲ 10.995
Retención IVA
₲ 85.009
Retención Renta
₲ 85.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169739
Monto Contrato
₲ 151.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.086.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.086.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD - REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5