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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0001104
Monto de la Factura
₲ 10.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.201.072

Retención DNCP
₲ 38.200
Retención IVA
₲ 295.364
Retención Renta
₲ 295.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169739
Monto Contrato
₲ 151.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.086.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.086.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD - REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5