Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001071
Monto de la Factura
₲ 42.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.337.094
Retención DNCP
₲ 151.052
Retención IVA
₲ 1.167.927
Retención Renta
₲ 1.167.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169739
Monto Contrato
₲ 151.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.086.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.086.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD - REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5