Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020816
Monto de la Factura
₲ 3.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63420
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.599

Retención DNCP
₲ 11.929
Retención IVA
₲ 92.236
Retención Renta
₲ 92.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170303
Monto Contrato
₲ 380.243.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.393.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.393.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3