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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 3.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49278
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.648

Retención DNCP
₲ 12.442
Retención IVA
₲ 96.205
Retención Renta
₲ 96.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169091
Monto Contrato
₲ 63.942.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5