Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 884.950
Nro. Solicitud de Transferencia
102448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.559

Retención DNCP
₲ 3.121
Retención IVA
₲ 24.135
Retención Renta
₲ 24.135
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173434
Monto Contrato
₲ 9.009.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.486.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1