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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 20.023.960
Nro. Solicitud de Transferencia
80721
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.861.116

Retención DNCP
₲ 70.630
Retención IVA
₲ 546.107
Retención Renta
₲ 546.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170552
Monto Contrato
₲ 174.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.144.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.144.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2