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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 14.998.450
Nro. Solicitud de Transferencia
98921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.127.449

Retención DNCP
₲ 52.903
Retención IVA
₲ 409.049
Retención Renta
₲ 409.049
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170552
Monto Contrato
₲ 174.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.144.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.144.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2