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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 6.859.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.461.434

Retención DNCP
₲ 24.196
Retención IVA
₲ 187.085
Retención Renta
₲ 187.085
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173749
Monto Contrato
₲ 11.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.060.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.060.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1