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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001947
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.610.849

Retención DNCP
₲ 50.969
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 394.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
145/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183672
Monto Contrato
₲ 295.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.092.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.092.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Comando Logístico Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5