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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016579
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.226.293

Retención DNCP
₲ 68.253
Retención IVA
₲ 527.727
Retención Renta
₲ 527.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169557
Monto Contrato
₲ 31.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.172.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.172.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5