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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 306.540.656
Nro. Solicitud de Transferencia
194808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.739.004

Retención DNCP
₲ 1.081.252
Retención IVA
₲ 8.360.200
Retención Renta
₲ 8.360.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179744
Monto Contrato
₲ 648.424.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.769.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.769.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR Nº2 GENERAL BRUGEZ
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1