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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.759

Retención DNCP
₲ 33.968
Retención IVA
₲ 262.637
Retención Renta
₲ 262.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172846
Monto Contrato
₲ 117.178.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.485.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.485.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1