Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001164
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.270.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113993
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-08-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.265.382
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.618
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
        
                                    RUC
                            
            2396102-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-19-172846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 117.178.380
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 110.485.378
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.485.378
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361541
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        