Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005184
Monto de la Factura
₲ 3.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188305
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.858
Retención DNCP
₲ 13.432
Retención IVA
₲ 103.855
Retención Renta
₲ 103.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177793
Monto Contrato
₲ 429.162.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.475.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.475.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355737
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
