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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005155
Monto de la Factura
₲ 1.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.389

Retención DNCP
₲ 4.593
Retención IVA
₲ 35.509
Retención Renta
₲ 35.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177793
Monto Contrato
₲ 429.162.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.475.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.475.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355737
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1