Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0005243
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.593.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            153266
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.152.619
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.785
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 207.098
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 207.098
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            95
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-19-177793
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 429.162.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.475.861
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 192.475.861
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        