Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036376
Monto de la Factura
₲ 17.579.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.558.610
Retención DNCP
₲ 62.008
Retención IVA
₲ 479.441
Retención Renta
₲ 479.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174758
Monto Contrato
₲ 376.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.276.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.276.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4