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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047416
Monto de la Factura
₲ 5.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131994
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.295

Retención DNCP
₲ 20.451
Retención IVA
₲ 158.127
Retención Renta
₲ 158.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170821
Monto Contrato
₲ 370.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.406.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.406.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1