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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047414
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.495

Retención DNCP
₲ 8.959
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 69.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170821
Monto Contrato
₲ 370.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.406.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.406.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1