Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 7.431.130
Nro. Solicitud de Transferencia
154839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.584
Retención DNCP
₲ 26.212
Retención IVA
₲ 202.667
Retención Renta
₲ 202.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176817
Monto Contrato
₲ 240.268.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.366.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.366.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO EN JEFE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1