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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.648

Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176817
Monto Contrato
₲ 240.268.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.366.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.366.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO EN JEFE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1