Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020634
Monto de la Factura
₲ 17.205.260
Nro. Solicitud de Transferencia
47281
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.206.104
Retención DNCP
₲ 60.688
Retención IVA
₲ 469.234
Retención Renta
₲ 469.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169791
Monto Contrato
₲ 197.152.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.722.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.722.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
