Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 15.180.660
Nro. Solicitud de Transferencia
46418
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.299.078
Retención DNCP
₲ 53.546
Retención IVA
₲ 414.018
Retención Renta
₲ 414.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169458
Monto Contrato
₲ 111.804.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.293.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.293.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3