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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 67.226.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.322.850

Retención DNCP
₲ 237.128
Retención IVA
₲ 1.833.461
Retención Renta
₲ 1.833.461
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181228
Monto Contrato
₲ 610.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.733.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.733.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370324
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE VARIAS VIVIENDAS Y COMANDANCIA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA CIUDAD DE ROSARIO - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3