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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 234.405
Nro. Solicitud de Transferencia
102226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.792

Retención DNCP
₲ 827
Retención IVA
₲ 6.393
Retención Renta
₲ 6.393
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175056
Monto Contrato
₲ 102.059.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.664.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.664.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2