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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014496
Monto de la Factura
₲ 4.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.146

Retención DNCP
₲ 15.054
Retención IVA
₲ 116.400
Retención Renta
₲ 116.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171156
Monto Contrato
₲ 23.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.055.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.055.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351880
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2