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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002316
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.236

Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174212
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.207.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2