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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 46.309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.620.182

Retención DNCP
₲ 163.346
Retención IVA
₲ 1.262.986
Retención Renta
₲ 1.262.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169231
Monto Contrato
₲ 107.024.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.052.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.052.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2