Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 8.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.091.626

Retención DNCP
₲ 30.301
Retención IVA
₲ 234.287
Retención Renta
₲ 234.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169231
Monto Contrato
₲ 107.024.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.052.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.052.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2