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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0053962
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133631
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.607

Retención DNCP
₲ 13.629
Retención IVA
₲ 105.382
Retención Renta
₲ 105.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176899
Monto Contrato
₲ 55.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.568.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.568.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2