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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 109.994.900
Nro. Solicitud de Transferencia
65799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.607.196

Retención DNCP
₲ 387.982
Retención IVA
₲ 2.999.861
Retención Renta
₲ 2.999.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170599
Monto Contrato
₲ 626.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.222.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.222.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Overhaul de Helices de C- 212 Serie 200
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4