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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018956
Monto de la Factura
₲ 2.778.195
Nro. Solicitud de Transferencia
137504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.858

Retención DNCP
₲ 9.799
Retención IVA
₲ 75.769
Retención Renta
₲ 75.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169456
Monto Contrato
₲ 84.738.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.644.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.644.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3