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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060853
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.419

Retención DNCP
₲ 14.127
Retención IVA
₲ 109.227
Retención Renta
₲ 109.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171634
Monto Contrato
₲ 97.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.650.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.650.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4