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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 3.010.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.671

Retención DNCP
₲ 10.619
Retención IVA
₲ 82.105
Retención Renta
₲ 82.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169229
Monto Contrato
₲ 153.146.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.771.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.771.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2