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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 3.337.544
Nro. Solicitud de Transferencia
71659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.724

Retención DNCP
₲ 11.772
Retención IVA
₲ 91.024
Retención Renta
₲ 91.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171637
Monto Contrato
₲ 26.542.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.281.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.281.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4