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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030413
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
76/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174891
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5