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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043401
Monto de la Factura
₲ 4.628.119
Nro. Solicitud de Transferencia
136092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.352

Retención DNCP
₲ 16.325
Retención IVA
₲ 126.221
Retención Renta
₲ 126.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178092
Monto Contrato
₲ 64.793.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.030.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.030.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2