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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 7.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.995

Retención DNCP
₲ 27.333
Retención IVA
₲ 211.336
Retención Renta
₲ 211.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175112
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.873.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.873.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3