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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 52.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.237.365

Retención DNCP
₲ 184.381
Retención IVA
₲ 1.425.627
Retención Renta
₲ 1.425.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175112
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.873.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.873.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3