Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 9.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.643
Retención DNCP
₲ 33.975
Retención IVA
₲ 262.691
Retención Renta
₲ 262.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175112
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.873.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.873.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
