Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019642
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189596
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182269
Monto Contrato
₲ 90.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.757.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.757.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
