Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001724
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.561.100
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            102953
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.412.370
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.034
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 69.848
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 69.848
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
        
                                    RUC
                            
            4318430-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-19-169378
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 210.627.680
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 196.325.828
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 196.325.828
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        