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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011435
Monto de la Factura
₲ 40.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.994.520

Retención DNCP
₲ 142.280
Retención IVA
₲ 1.100.100
Retención Renta
₲ 1.100.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171795
Monto Contrato
₲ 160.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.239.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.239.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5