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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.568

Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178175
Monto Contrato
₲ 331.067.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.860.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.860.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5