Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002969
Monto de la Factura
₲ 10.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.073.912
Retención DNCP
₲ 37.724
Retención IVA
₲ 291.682
Retención Renta
₲ 291.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178175
Monto Contrato
₲ 331.067.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.860.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.860.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
