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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002922
Monto de la Factura
₲ 74.637.264
Nro. Solicitud de Transferencia
148850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.302.874

Retención DNCP
₲ 263.266
Retención IVA
₲ 2.035.562
Retención Renta
₲ 2.035.562
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178175
Monto Contrato
₲ 331.067.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.860.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.860.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5