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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047505
Monto de la Factura
₲ 1.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.641

Retención DNCP
₲ 4.395
Retención IVA
₲ 33.982
Retención Renta
₲ 33.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176712
Monto Contrato
₲ 184.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.229.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.229.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1